广东省通信管理局2020年度部门决算
目录
第一部分 广东省通信管理局概况
一 、部门职责
二、机构设置
第二部分 2020年度决算报表
表1:收入支出决算总表
表2:收入决算表
表3:支出决算表
表4:财政拨款收入支出决算总表
表5:一般公共预算财政拨款支出决算表
表6:一般公共预算财政拨款基本支出决算表
第三部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算安排情况
二、预算执行情况
三、年末结转和结余情况
四、名词解释
第一部分 广东省通信管理局概况
一、部门职责
(一)贯彻执行通信行业管理政策法规,统筹规划广东省公用通信网、互联网、专用通信网并实行行业管理;监测分析广东省通信业运行态势并发布引导信息,协调解决行业运行发展中的有关问题;承担推动实施广东省“三网融合”的有关工作。
(二)协调广东省公用通信网、互联网、专用通信网的建设,促进资源共享;受工业和信息化部委托,负责广东省重要通信设施建设管理;监督管理广东省通信建设市场;指导广东省通信业加强安全生产管理工作。
(三)依法监督管理广东省电信与信息服务市场;会同有关部门监督管理电信服务资费和质量;保障普遍服务,推动行业自律;根据授权负责广东省通信网码号、互联网域名和地址等资源的管理;监督广东省公用通信网、互联网、专用通信网互联互通和公平接入。
(四)组织协调广东省应急通信及其他重要通信保障工作;按分工承担广东省国防通信信息动员和战备通信相关工作。
(五)协调管理广东省公用通信网、互联网、专用通信网网络信息安全平台;监管广东省网络运行安全;拟定广东省电信网络安全防护政策并组织实施;负责广东省网络安全应急管理和处置;受工业和信息化部委托,配合开展广东省网络环境和信息治理有关工作,配合处理网络有害信息。
(六)承办工业和信息化部及中共广东省委、广东省人民政府交办的其他事项。
二、机构设置
广东省通信管理局2020年部门决算包括广东省通信管理局本级决算、工业和信息化部广东互联网交换中心决算。
第二部分 广东省通信管理局2020年度部门决算报表
收入支出决算总表 | |||||||||||||||||
公开01表 | |||||||||||||||||
部门:广东省通信管理局本级 | 金额单位:万元 | ||||||||||||||||
收入 | 支出 | ||||||||||||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 | ||||||||||||
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||||||||||||||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 2,931.37 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 0.00 | ||||||||||||
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 | ||||||||||||
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 | ||||||||||||
四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 | ||||||||||||
五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 | ||||||||||||
六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 0.00 | ||||||||||||
七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 0.00 | ||||||||||||
八、其他收入 | 8 | 970.33 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 186.33 | ||||||||||||
9 | 九、卫生健康支出 | 40 | 99.26 | ||||||||||||||
10 | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 | ||||||||||||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | 0.00 | ||||||||||||||
12 | 十二、农林水支出 | 43 | 0.00 | ||||||||||||||
13 | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 | ||||||||||||||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 4,207.41 | ||||||||||||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 | ||||||||||||||
16 | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 | ||||||||||||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 | ||||||||||||||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0.00 | ||||||||||||||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 323.09 | ||||||||||||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 | ||||||||||||||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 | ||||||||||||||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00 | ||||||||||||||
23 | 二十三、其他支出 | 54 | 0.00 | ||||||||||||||
24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 | ||||||||||||||
25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 | ||||||||||||||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 | ||||||||||||||
本年收入合计 | 27 | 3,901.70 | 本年支出合计 | 58 | 4,816.10 | ||||||||||||
使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 | ||||||||||||
年初结转和结余 | 29 | 8,150.16 | 年末结转和结余 | 60 | 7,235.76 | ||||||||||||
30 | 61 | ||||||||||||||||
总计 | 31 | 12,051.86 | 总计 | 62 | 12,051.86 | ||||||||||||
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||||||||||||||
收入决算表 | |||||||||||||||||
公开02表 | |||||||||||||||||
部门:广东省通信管理局本级 | 金额单位:万元 | ||||||||||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||||||||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||||||||
合计 | 3,901.70 | 2,931.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 970.33 | ||||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 183.48 | 183.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 183.48 | 183.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
2080501 | 行政单位离退休 | 183.48 | 183.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
210 | 卫生健康支出 | 173.68 | 173.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 173.68 | 173.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
2101101 | 行政单位医疗 | 173.68 | 173.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
215 | 资源勘探工业信息等支出 | 3,221.45 | 2,251.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 970.33 | |||||||||
21505 | 工业和信息产业监管 | 3,221.45 | 2,251.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 970.33 | |||||||||
2150501 | 行政运行 | 1,591.27 | 620.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 970.33 | |||||||||
2150510 | 工业和信息产业支持 | 573.00 | 573.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
2150513 | 行业监管 | 1,057.18 | 1,057.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
221 | 住房保障支出 | 323.09 | 323.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
22102 | 住房改革支出 | 323.09 | 323.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
2210201 | 住房公积金 | 86.35 | 86.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
2210203 | 购房补贴 | 236.74 | 236.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | |||||||||||||||||
支出决算表 | ||||||||||
公开03表 | ||||||||||
部门:广东省通信管理局本级 | 金额单位:万元 | |||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | ||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
合计 | 4,816.10 | 3,187.14 | 1,628.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
208 | 社会保障和就业支出 | 186.33 | 186.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 186.33 | 186.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2080501 | 行政单位离退休 | 186.33 | 186.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
210 | 卫生健康支出 | 99.26 | 99.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21011 | 行政事业单位医疗 | 99.26 | 99.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2101101 | 行政单位医疗 | 99.26 | 99.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
215 | 资源勘探工业信息等支出 | 4,207.41 | 2,578.46 | 1,628.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21505 | 工业和信息产业监管 | 4,207.41 | 2,578.46 | 1,628.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2150501 | 行政运行 | 2,578.46 | 2,578.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2150510 | 工业和信息产业支持 | 571.78 | 0.00 | 571.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2150513 | 行业监管 | 1,057.18 | 0.00 | 1,057.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
221 | 住房保障支出 | 323.09 | 323.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
22102 | 住房改革支出 | 323.09 | 323.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2210201 | 住房公积金 | 86.35 | 86.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2210203 | 购房补贴 | 236.74 | 236.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
注:本表反映部门本年度各项支出情况。 |
财政拨款收入支出决算总表 | |||||||||
公开04表 | |||||||||
部门:广东省通信管理局本级 | 金额单位:万元 | ||||||||
收 入 | 支 出 | ||||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 | |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 2,931.37 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
三、国有资本经营财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
4 | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
5 | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 186.33 | 186.33 | 0.00 | 0.00 | |||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 99.26 | 99.26 | 0.00 | 0.00 | |||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 2,249.90 | 2,249.90 | 0.00 | 0.00 | |||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
16 | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 323.09 | 323.09 | 0.00 | 0.00 | |||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
本年收入合计 | 27 | 2,931.37 | 本年支出合计 | 59 | 2,858.58 | 2,858.58 | 0.00 | 0.00 | |
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 2.85 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 75.64 | 75.64 | 0.00 | 0.00 | |
一般公共预算财政拨款 | 29 | 2.85 | 61 | ||||||
政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | 62 | ||||||
国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | 63 | ||||||
总计 | 32 | 2,934.22 | 总计 | 64 | 2,934.22 | 2,934.22 | 0.00 | 0.00 | |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
一般公共预算财政拨款支出决算表 | |||||||
公开05表 | |||||||
部门:广东省通信管理局本级 | 金额单位:万元 | ||||||
项目 | 本年支出 | ||||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
栏次 | 1 | 2 | 3 | ||||
合计 | 2,858.58 | 1,229.62 | 1,628.96 | ||||
208 | 社会保障和就业支出 | 186.33 | 186.33 | 0.00 | |||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 186.33 | 186.33 | 0.00 | |||
2080501 | 行政单位离退休 | 186.33 | 186.33 | 0.00 | |||
210 | 卫生健康支出 | 99.26 | 99.26 | 0.00 | |||
21011 | 行政事业单位医疗 | 99.26 | 99.26 | 0.00 | |||
2101101 | 行政单位医疗 | 99.26 | 99.26 | 0.00 | |||
215 | 资源勘探工业信息等支出 | 2,249.90 | 620.94 | 1,628.96 | |||
21505 | 工业和信息产业监管 | 2,249.90 | 620.94 | 1,628.96 | |||
2150501 | 行政运行 | 620.94 | 620.94 | 0.00 | |||
2150510 | 工业和信息产业支持 | 571.78 | 0.00 | 571.78 | |||
2150513 | 行业监管 | 1,057.18 | 0.00 | 1,057.18 | |||
221 | 住房保障支出 | 323.09 | 323.09 | 0.00 | |||
22102 | 住房改革支出 | 323.09 | 323.09 | 0.00 | |||
2210201 | 住房公积金 | 86.35 | 86.35 | 0.00 | |||
2210203 | 购房补贴 | 236.74 | 236.74 | 0.00 | |||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | |||||||||
公开06表 | |||||||||
部门:广东省通信管理局本级 | 金额单位:万元 | ||||||||
人员经费 | 公用经费 | ||||||||
科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | |
301 | 工资福利支出 | 851.03 | 302 | 商品和服务支出 | 110.85 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 | |
30101 | 基本工资 | 216.06 | 30201 | 办公费 | 4.25 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 | |
30102 | 津贴补贴 | 449.36 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 | |
30103 | 奖金 | 0.00 | 30203 | 咨询费 | 5.47 | 310 | 资本性支出 | 81.41 | |
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.17 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 | |
30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30205 | 水费 | 0.97 | 31002 | 办公设备购置 | 28.52 | |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 0.00 | 30206 | 电费 | 3.96 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 | |
30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 1.62 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 | |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 86.20 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 | |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.87 | 30209 | 物业管理费 | 12.04 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 52.88 | |
30112 | 其他社会保障缴费 | 0.48 | 30211 | 差旅费 | 3.13 | 31008 | 物资储备 | 0.00 | |
30113 | 住房公积金 | 86.35 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 | |
30114 | 医疗费 | 11.71 | 30213 | 维修(护)费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 | |
30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 21.55 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 | |
303 | 对个人和家庭的补助 | 186.33 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 | |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.01 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 | |
30302 | 退休费 | 186.33 | 30217 | 公务接待费 | 1.85 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 | |
30303 | 退职(役)费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 | |
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 | |
30305 | 生活补助 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 | |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 5.36 | 399 | 其他支出 | 0.00 | |
30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 31.00 | 39906 | 赠与 | 0.00 | |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 0.68 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 | |
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 18.79 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 | |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 | |
30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 0.00 | ||||
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | ||||
30299 | 其他商品和服务支出 | 0.00 | |||||||
人员经费合计 | 1,037.36 | 公用经费合计 | 192.26 | ||||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
第三部分 广东省通信管理局2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算安排情况。
本年收入为3901.70万元,其中财政拨款收入为2931.37万元,其他收入为9703.29万元(主要是为省财政安排的工业互联网专项),本年支出4816.1万元,其中财政拨款支出为2858.58万元,与上年对比收入支出情况表如下:
表一:
广东省通信管理局收入情况表 | ||
项目 | 2019年收入 | 2020年收入 |
财政拨入经费 | 2189.07 | 2931.37 |
其中:行政运行 | 668.76 | 620.94 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 86.91 | |
行政单位离退休 | 191.51 | 186.33 |
行政单位医疗 | 38.48 | 173.68 |
住房公积金 | 66.55 | 86.35 |
购房补贴 | 160.86 | 236.74 |
工业和信息产业支持 | 573 | |
行业监管 | 976 | 1057.18 |
无线电监管 | ||
一般行政事务管理 | ||
其他收入 | 1094.19 | 970.33 |
其中:利息收入 | 48.59 | 160.85 |
房租收入 | ||
其他 | 1045.6 | 809.4 |
收入总计 | 3283.26 | 3901.7 |
表二:
广东省通信管理局支出情况表 | ||
项目 | 2019年支出 | 2020年支出 |
财政拨入经费 | 2191.92 | 2858.58 |
其中:行政运行 | 668.76 | 620.94 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 86.91 | |
行政医疗 | 38.48 | 99.26 |
住房公积金 | 72.25 | 86.35 |
购房补贴 | 160.86 | 236.74 |
工业和信息产业支持 | 571.78 | |
行业监管 | 976 | 1057.18 |
无线电监管 | ||
一般行政事务管理 | ||
其他支出 | 161.93 | 1957.52 |
支出总计 | 2353.85 | 4816.1 |
二、预算执行情况。
2020年收入支出预算执行率为99.7%,与上年度的97.52%对比上升了2.18个百分点,主要是自有资金支出增加。
结余如下表所示:
项目 | 2019年结余 | 2020年结余 |
工业和信息产业支持 | 1.22 | |
行政单位离退休 | 2.85 | |
行政事业单位医疗 | 74.42 | |
合计 | 2.85 | 75.64 |
1.收入支出与预算对比分析。
(1)本年财政拨款收入预、决算差异情况不大,其中行政运行预算为560.12万元,实际收到620.94万元,差额60.82万元作为预算调整,其中人员22.62万元,办公38.2万元;行业监管预算为985.18万元,实际收到1057.18万元,差额72.00万元作为预算调整。
(2)本年财政拨款支出收入预、决算差异情况不大。
2.收入支出结构分析。
(1)各项收入占总收入的比重,各项支出占总支出的比重。
收入占总收入比重图如下:
本年支出占总支出比例图如下:
3.支出按经济分类科目分析。
(1)“三公”经费支出情况表如下:
2020年“三公”经费 | ||
科目 | 预算批复 | 决算数据 |
出国费 | 10.00 | 0.00 |
接待费 | 8.05 | 1.95 |
公务用车购置及运行费 | 53.98 | 39.06 |
合计 | 72.03 | 41.01 |
单位:万元 |
(2)会议费支出情况:本年会议费支出0元,2019年会议费支出0元,与上年相比无变化。
(3)培训费支出情况:本年培训费0.0092万元,2019年培训费支出为0.3万元,比上年减少0.2908万元。
4.财政拨款收入、支出情况。
本年财政收入支出情况表如下:
2020年广东省通信管理局收入支出情况表 | |||
项目 | 本年收入 | 项目 | 本年累计支出 |
财政拨入经费 | 2931.37 | 财政拨款支出 | 2192.92 |
其中:行政运行 | 620.94 | 其中:行政运行(人员) | 428.68 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 0.00 | 行政运行(公用) | 192.26 |
行政单位离退休(人员)授权 | 183.48 | 行政单位离退休(人员)授权 | 183.48 |
行政单位离退休(人员)直接 | 0.00 | 行政单位离退休(人员)直接 | 0.00 |
小计 | 804.42 | 小计 | 804.42 |
行政单位医疗 | 173.68 | 行政单位医疗 | 99.26 |
住房公积金 | 86.35 | 住房公积金 | 86.35 |
购房补贴 | 236.74 | 购房补贴 | 236.74 |
行业监管 | 1057.18 | 行业监管 | 1057.18 |
工业信息和产业支持 | 573 | 工业信息和产业支持 | 571.78 |
三、年末结转和结余情况。
1.分资金来源、资金性质结转和结余情况,特别是项目经费结转和结余情况。
本年结转结余情况如下表:
项目 | 2019年结余 | 2020年结余 | |||
工业和信息产业支持 | 1.22 | ||||
行政单位离退休 | 2.85 | ||||
行政事业单位医疗 | 74.41 | ||||
合计 | 2.85 | 75.64 | |||
单位:元 |
2.结转和结余规模较大的原因分析
本年结转结余相比与2019年增加较多,主要为行政事业单位医疗。
第四部分 名词解释
(一)财政拨款收入:指中央财政当年拨付的资金。
(二)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,如投资收益、利息收入等。
(三)年初结转和结余:指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行,结转到以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。
(四) 归口管理的行政单位离退休(项):指行政单位离退休干部局统一管理的部机关离退休人员的经费。
(五)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):行政单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
(六)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指行政单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。
(七)卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)指行政事业单位医疗方面的支出。
1. 行政单位医疗(项):指中央财政集中安排给各省、市、自治区、直辖市通信管理局的基本医疗保险缴费经费。
2. 公务员医疗补助(项):指中央财政集中安排给各省、市、自治区、直辖市通信管理局的公务员医疗补助经费。
(八)资源勘探信息等(类):反映用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面支出,工业和信息化部预算主要涉及制造业、工业和信息产业监管支出两个款级支出科目。
1. 工业和信息产业监管支出(款):指工业和信息化部用于保障机构运行、开展工业和信息产业监管工作的支出。
(九)住房保障支出(类)住房改革支出(款):住房改革支出包括三项:住房公积金、提租补贴和购房补贴(指无房和未达标住房补贴)。
1. 住房公积金(项):是按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。缴存比例最低不低于5%,最高不超过12%,缴存基数为职工本人上年工资。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级(职务)工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴,规范后发放的工作性津贴、生活性津贴等;事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。
2. 提租补贴(项):是经国务院批准,于2000年开始针对在京中央单位公有住房租金标准提高发放的补贴,中央在京单位按照在职在编职工人数和离退休人数以及相应职级的补贴标准确定,人均月补贴90元。
3. 购房补贴(项):是根据《国务院关于进一步深化城镇住房制度改革加快住房建设的通知》(国发〔1998〕23号)的规定,从1998年下半年停止实物分房后,房价收入比超过4倍以上地区对无房和住房未达标职工发放的住房货币化改革补贴资金。中央行政事业单位从2000年开始发放购房补贴资金,地方行政事业单位从1999年陆续开始发放购房补贴资金,企业根据本单位情况自行确定。在京中央单位按照《中共中央办公厅国务院办公厅转发建设部等单位〈厅字〔2005〕8号〉》规定的标准执行,京外中央单位按照所在地人民政府住房分配货币化改革的政策规定和标准执行。
(十)年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
(十一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(十二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(十三)“三公”经费:是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(十四)机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。