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广东省通信管理局2020年度部门决算

发布时间:2021-08-02 19:50 来源:

目录

 

第一部分 广东省通信管理局概况

一 、部门职责

二、机构设置

第二部分 2020年度决算报表

表1:收入支出决算总表

表2:收入决算表

表3:支出决算表

表4:财政拨款收入支出决算总表

表5:一般公共预算财政拨款支出决算表

表6:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

第三部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算安排情况

二、预算执行情况

三、年末结转和结余情况

四、名词解释

第一部分 广东省通信管理局概况

一、部门职责

(一)贯彻执行通信行业管理政策法规,统筹规划广东省公用通信网、互联网、专用通信网并实行行业管理;监测分析广东省通信业运行态势并发布引导信息,协调解决行业运行发展中的有关问题;承担推动实施广东省“三网融合”的有关工作。

(二)协调广东省公用通信网、互联网、专用通信网的建设,促进资源共享;受工业和信息化部委托,负责广东省重要通信设施建设管理;监督管理广东省通信建设市场;指导广东省通信业加强安全生产管理工作。

(三)依法监督管理广东省电信与信息服务市场;会同有关部门监督管理电信服务资费和质量;保障普遍服务,推动行业自律;根据授权负责广东省通信网码号、互联网域名和地址等资源的管理;监督广东省公用通信网、互联网、专用通信网互联互通和公平接入。

(四)组织协调广东省应急通信及其他重要通信保障工作;按分工承担广东省国防通信信息动员和战备通信相关工作。

(五)协调管理广东省公用通信网、互联网、专用通信网网络信息安全平台;监管广东省网络运行安全;拟定广东省电信网络安全防护政策并组织实施;负责广东省网络安全应急管理和处置;受工业和信息化部委托,配合开展广东省网络环境和信息治理有关工作,配合处理网络有害信息。

(六)承办工业和信息化部及中共广东省委、广东省人民政府交办的其他事项。

二、机构设置

广东省通信管理局2020年部门决算包括广东省通信管理局本级决算、工业和信息化部广东互联网交换中心决算。


第二部分 广东省通信管理局2020年度部门决算报表




收入支出决算总表











公开01表



部门:广东省通信管理局本级





金额单位:万元



收入

支出



项目

行次

金额

项目

行次

金额



栏次


1

栏次


2



一、一般公共预算财政拨款收入

1

2,931.37

一、一般公共服务支出

32

0.00



二、政府性基金预算财政拨款收入

2

0.00

二、外交支出

33

0.00



三、国有资本经营预算财政拨款收入

3

0.00

三、国防支出

34

0.00



四、上级补助收入

4

0.00

四、公共安全支出

35

0.00



五、事业收入

5

0.00

五、教育支出

36

0.00



六、经营收入

6

0.00

六、科学技术支出

37

0.00



七、附属单位上缴收入

7

0.00

七、文化旅游体育与传媒支出

38

0.00



八、其他收入

8

970.33

八、社会保障和就业支出

39

186.33




9


九、卫生健康支出

40

99.26




10


十、节能环保支出

41

0.00




11


十一、城乡社区支出

42

0.00




12


十二、农林水支出

43

0.00




13


十三、交通运输支出

44

0.00




14


十四、资源勘探工业信息等支出

45

4,207.41




15


十五、商业服务业等支出

46

0.00




16


十六、金融支出

47

0.00




17


十七、援助其他地区支出

48

0.00




18


十八、自然资源海洋气象等支出

49

0.00




19


十九、住房保障支出

50

323.09




20


二十、粮油物资储备支出

51

0.00




21


二十一、国有资本经营预算支出

52

0.00




22


二十二、灾害防治及应急管理支出

53

0.00




23


二十三、其他支出

54

0.00




24


二十四、债务还本支出

55

0.00




25


二十五、债务付息支出

56

0.00




26


二十六、抗疫特别国债安排的支出

57

0.00



本年收入合计

27

3,901.70

本年支出合计

58

4,816.10



使用非财政拨款结余

28

0.00

结余分配

59

0.00



年初结转和结余

29

8,150.16

年末结转和结余

60

7,235.76




30



61




总计

31

12,051.86

总计

62

12,051.86



注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。











收入决算表
















公开02表


部门:广东省通信管理局本级







金额单位:万元


项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入


功能分类科目编码

科目名称




栏次

1

2

3

4

5

6

7


合计

3,901.70

2,931.37

0.00

0.00

0.00

0.00

970.33


208

社会保障和就业支出

183.48

183.48

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


20805

行政事业单位养老支出

183.48

183.48

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2080501

行政单位离退休

183.48

183.48

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


210

卫生健康支出

173.68

173.68

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


21011

行政事业单位医疗

173.68

173.68

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2101101

行政单位医疗

173.68

173.68

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


215

资源勘探工业信息等支出

3,221.45

2,251.12

0.00

0.00

0.00

0.00

970.33


21505

工业和信息产业监管

3,221.45

2,251.12

0.00

0.00

0.00

0.00

970.33


2150501

行政运行

1,591.27

620.94

0.00

0.00

0.00

0.00

970.33


2150510

工业和信息产业支持

573.00

573.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2150513

行业监管

1,057.18

1,057.18

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


221

住房保障支出

323.09

323.09

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


22102

住房改革支出

323.09

323.09

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2210201

住房公积金

86.35

86.35

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2210203

购房补贴

236.74

236.74

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。




















 






支出决算表















公开03表


部门:广东省通信管理局本级






金额单位:万元


项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出


功能分类科目编码

科目名称




栏次

1

2

3

4

5

6


合计

4,816.10

3,187.14

1,628.96

0.00

0.00

0.00


208

社会保障和就业支出

186.33

186.33

0.00

0.00

0.00

0.00


20805

行政事业单位养老支出

186.33

186.33

0.00

0.00

0.00

0.00


2080501

行政单位离退休

186.33

186.33

0.00

0.00

0.00

0.00


210

卫生健康支出

99.26

99.26

0.00

0.00

0.00

0.00


21011

行政事业单位医疗

99.26

99.26

0.00

0.00

0.00

0.00


2101101

行政单位医疗

99.26

99.26

0.00

0.00

0.00

0.00


215

资源勘探工业信息等支出

4,207.41

2,578.46

1,628.96

0.00

0.00

0.00


21505

工业和信息产业监管

4,207.41

2,578.46

1,628.96

0.00

0.00

0.00


2150501

行政运行

2,578.46

2,578.46

0.00

0.00

0.00

0.00


2150510

工业和信息产业支持

571.78

0.00

571.78

0.00

0.00

0.00


2150513

行业监管

1,057.18

0.00

1,057.18

0.00

0.00

0.00


221

住房保障支出

323.09

323.09

0.00

0.00

0.00

0.00


22102

住房改革支出

323.09

323.09

0.00

0.00

0.00

0.00


2210201

住房公积金

86.35

86.35

0.00

0.00

0.00

0.00


2210203

购房补贴

236.74

236.74

0.00

0.00

0.00

0.00


注:本表反映部门本年度各项支出情况。






财政拨款收入支出决算总表















公开04表


部门:广东省通信管理局本级






金额单位:万元


收       入

支       出


项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款



栏次


1

栏次


2

3

4

5


一、一般公共预算财政拨款

1

2,931.37

一、一般公共服务支出

33

0.00

0.00

0.00

0.00


二、政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

34

0.00

0.00

0.00

0.00


三、国有资本经营财政拨款

3

0.00

三、国防支出

35

0.00

0.00

0.00

0.00



4


四、公共安全支出

36

0.00

0.00

0.00

0.00



5


五、教育支出

37

0.00

0.00

0.00

0.00



6


六、科学技术支出

38

0.00

0.00

0.00

0.00



7


七、文化旅游体育与传媒支出

39

0.00

0.00

0.00

0.00



8


八、社会保障和就业支出

40

186.33

186.33

0.00

0.00



9


九、卫生健康支出

41

99.26

99.26

0.00

0.00



10


十、节能环保支出

42

0.00

0.00

0.00

0.00



11


十一、城乡社区支出

43

0.00

0.00

0.00

0.00



12


十二、农林水支出

44

0.00

0.00

0.00

0.00



13


十三、交通运输支出

45

0.00

0.00

0.00

0.00



14


十四、资源勘探工业信息等支出

46

2,249.90

2,249.90

0.00

0.00



15


十五、商业服务业等支出

47

0.00

0.00

0.00

0.00



16


十六、金融支出

48

0.00

0.00

0.00

0.00



17


十七、援助其他地区支出

49

0.00

0.00

0.00

0.00



18


十八、自然资源海洋气象等支出

50

0.00

0.00

0.00

0.00



19


十九、住房保障支出

51

323.09

323.09

0.00

0.00



20


二十、粮油物资储备支出

52

0.00

0.00

0.00

0.00



21


二十一、国有资本经营预算支出

53

0.00

0.00

0.00

0.00



22


二十二、灾害防治及应急管理支出

54

0.00

0.00

0.00

0.00



23


二十三、其他支出

55

0.00

0.00

0.00

0.00



24


二十四、债务还本支出

56

0.00

0.00

0.00

0.00



25


二十五、债务付息支出

57

0.00

0.00

0.00

0.00



26


二十六、抗疫特别国债安排的支出

58

0.00

0.00

0.00

0.00


本年收入合计

27

2,931.37

本年支出合计

59

2,858.58

2,858.58

0.00

0.00


年初财政拨款结转和结余

28

2.85

年末财政拨款结转和结余

60

75.64

75.64

0.00

0.00


  一般公共预算财政拨款

29

2.85


61






  政府性基金预算财政拨款

30

0.00


62






  国有资本经营预算财政拨款

31

0.00


63






总计

32

2,934.22

总计

64

2,934.22

2,934.22

0.00

0.00


注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。








一般公共预算财政拨款支出决算表










公开05表


部门:广东省通信管理局本级



金额单位:万元


项目

本年支出


功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出




栏次

1

2

3


合计

2,858.58

1,229.62

1,628.96


208

社会保障和就业支出

186.33

186.33

0.00


20805

行政事业单位养老支出

186.33

186.33

0.00


2080501

行政单位离退休

186.33

186.33

0.00


210

卫生健康支出

99.26

99.26

0.00


21011

行政事业单位医疗

99.26

99.26

0.00


2101101

行政单位医疗

99.26

99.26

0.00


215

资源勘探工业信息等支出

2,249.90

620.94

1,628.96


21505

工业和信息产业监管

2,249.90

620.94

1,628.96


2150501

行政运行

620.94

620.94

0.00


2150510

工业和信息产业支持

571.78

0.00

571.78


2150513

行业监管

1,057.18

0.00

1,057.18


221

住房保障支出

323.09

323.09

0.00


22102

住房改革支出

323.09

323.09

0.00


2210201

住房公积金

86.35

86.35

0.00


2210203

购房补贴

236.74

236.74

0.00


注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。








一般公共预算财政拨款基本支出决算表














公开06表


部门:广东省通信管理局本级







金额单位:万元


人员经费

公用经费


科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数



301

工资福利支出

851.03

302

商品和服务支出

110.85

307

债务利息及费用支出

0.00


30101

  基本工资

216.06

30201

  办公费

4.25

30701

  国内债务付息

0.00


30102

  津贴补贴

449.36

30202

  印刷费

0.00

30702

  国外债务付息

0.00


30103

  奖金

0.00

30203

  咨询费

5.47

310

资本性支出

81.41


30106

  伙食补助费

0.00

30204

  手续费

0.17

31001

  房屋建筑物购建

0.00


30107

  绩效工资

0.00

30205

  水费

0.97

31002

  办公设备购置

28.52


30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

0.00

30206

  电费

3.96

31003

  专用设备购置

0.00


30109

  职业年金缴费

0.00

30207

  邮电费

1.62

31005

  基础设施建设

0.00


30110

  职工基本医疗保险缴费

86.20

30208

  取暖费

0.00

31006

  大型修缮

0.00


30111

  公务员医疗补助缴费

0.87

30209

  物业管理费

12.04

31007

  信息网络及软件购置更新

52.88


30112

  其他社会保障缴费

0.48

30211

  差旅费

3.13

31008

  物资储备

0.00


30113

  住房公积金

86.35

30212

  因公出国(境)费用

0.00

31009

  土地补偿

0.00


30114

  医疗费

11.71

30213

  维修(护)费

0.00

31010

  安置补助

0.00


30199

  其他工资福利支出

0.00

30214

  租赁费

21.55

31011

  地上附着物和青苗补偿

0.00


303

对个人和家庭的补助

186.33

30215

  会议费

0.00

31012

  拆迁补偿

0.00


30301

  离休费

0.00

30216

  培训费

0.01

31013

  公务用车购置

0.00


30302

  退休费

186.33

30217

  公务接待费

1.85

31019

  其他交通工具购置

0.00


30303

  退职(役)费

0.00

30218

  专用材料费

0.00

31021

  文物和陈列品购置

0.00


30304

  抚恤金

0.00

30224

  被装购置费

0.00

31022

  无形资产购置

0.00


30305

  生活补助

0.00

30225

  专用燃料费

0.00

31099

  其他资本性支出

0.00


30306

  救济费

0.00

30226

  劳务费

5.36

399

其他支出

0.00


30307

  医疗费补助

0.00

30227

  委托业务费

31.00

39906

  赠与

0.00


30308

  助学金

0.00

30228

  工会经费

0.68

39907

  国家赔偿费用支出

0.00


30309

  奖励金

0.00

30229

  福利费

18.79

39908

  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

0.00


30310

  个人农业生产补贴

0.00

30231

  公务用车运行维护费

0.00

39999

  其他支出

0.00


30311

  代缴社会保险费

0.00

30239

  其他交通费用

0.00





30399

  其他对个人和家庭的补助

0.00

30240

  税金及附加费用

0.00








30299

  其他商品和服务支出

0.00





人员经费合计

1,037.36

公用经费合计

192.26


注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。




第三部分 广东省通信管理局2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算安排情况。

本年收入为3901.70万元,其中财政拨款收入为2931.37万元,其他收入为9703.29万元(主要是为省财政安排的工业互联网专项),本年支出4816.1万元,其中财政拨款支出为2858.58万元,与上年对比收入支出情况表如下:

表一:

广东省通信管理局收入情况表

项目

2019年收入

2020年收入

财政拨入经费

2189.07

2931.37

其中:行政运行

668.76

620.94

机关事业单位基本养老保险缴费支出

86.91


行政单位离退休

191.51

186.33

行政单位医疗

38.48

173.68

住房公积金

66.55

86.35

购房补贴

160.86

236.74

工业和信息产业支持


573

行业监管

976

1057.18

无线电监管



一般行政事务管理



其他收入

1094.19

970.33

其中:利息收入

48.59

160.85

房租收入



其他

1045.6

809.4

收入总计

3283.26

3901.7

表二:

广东省通信管理局支出情况表

项目

2019年支出

2020年支出

财政拨入经费

2191.92

2858.58

其中:行政运行

668.76

620.94

机关事业单位基本养老保险缴费支出

86.91


行政医疗

38.48

99.26

    住房公积金

72.25

86.35

    购房补贴

160.86

236.74

工业和信息产业支持


571.78

     行业监管

976

1057.18

  无线电监管



一般行政事务管理



其他支出

161.93

1957.52

支出总计

2353.85

4816.1

二、预算执行情况。

2020年收入支出预算执行率为99.7%,与上年度的97.52%对比上升了2.18个百分点,主要是自有资金支出增加。

结余如下表所示:

项目

2019年结余

2020年结余

工业和信息产业支持


1.22

行政单位离退休

  2.85


行政事业单位医疗


74.42

合计

  2.85

75.64

1.收入支出与预算对比分析。

(1)本年财政拨款收入预、决算差异情况不大,其中行政运行预算为560.12万元,实际收到620.94万元,差额60.82万元作为预算调整,其中人员22.62万元,办公38.2万元;行业监管预算为985.18万元,实际收到1057.18万元,差额72.00万元作为预算调整。

(2)本年财政拨款支出收入预、决算差异情况不大。

2.收入支出结构分析。

(1)各项收入占总收入的比重,各项支出占总支出的比重。

收入占总收入比重图如下:

本年支出占总支出比例图如下:

3.支出按经济分类科目分析。

(1)三公经费支出情况表如下:

2020年“三公”经费

科目

预算批复

决算数据

出国费

10.00

0.00

接待费

8.05

1.95

公务用车购置及运行费

53.98

39.06

合计

72.03

41.01

单位:万元



(2)会议费支出情况:本年会议费支出0元,2019年会议费支出0元,与上年相比无变化。

(3)培训费支出情况:本年培训费0.0092万元,2019年培训费支出为0.3万元,比上年减少0.2908万元。

4.财政拨款收入、支出情况。

本年财政收入支出情况表如下:


2020年广东省通信管理局收入支出情况表

项目

本年收入

项目

本年累计支出

财政拨入经费

 2931.37

财政拨款支出

2192.92  

其中:行政运行

 620.94

其中:行政运行(人员)

 428.68

机关事业单位基本养老保险缴费支出

0.00

行政运行(公用)

192.26

行政单位离退休(人员)授权

    183.48  

行政单位离退休(人员)授权

 183.48

行政单位离退休(人员)直接

0.00

行政单位离退休(人员)直接

0.00

小计

   804.42

小计

 804.42

行政单位医疗

173.68

行政单位医疗

 99.26  

住房公积金

      86.35    

住房公积金

    86.35

购房补贴

   236.74

购房补贴

 236.74  

行业监管

   1057.18

     行业监管

1057.18

工业信息和产业支持

573

工业信息和产业支持

571.78

三、年末结转和结余情况。

1.分资金来源、资金性质结转和结余情况,特别是项目经费结转和结余情况。

本年结转结余情况如下表:

项目

2019年结余

2020年结余


工业和信息产业支持


1.22


行政单位离退休

  2.85



行政事业单位医疗


74.41


合计

  2.85

75.64


单位:元



2.结转和结余规模较大的原因分析

本年结转结余相比与2019年增加较多,主要为行政事业单位医疗。


第四部分 名词解释

(一)财政拨款收入:指中央财政当年拨付的资金。

(二)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,如投资收益、利息收入等。

(三)年初结转和结余:指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行,结转到以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

(四) 归口管理的行政单位离退休(项):指行政单位离退休干部局统一管理的部机关离退休人员的经费。

(五)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):行政单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

(六)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指行政单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

(七)卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)指行政事业单位医疗方面的支出。

1. 行政单位医疗(项):指中央财政集中安排给各省、市、自治区、直辖市通信管理局的基本医疗保险缴费经费。

2. 公务员医疗补助(项):指中央财政集中安排给各省、市、自治区、直辖市通信管理局的公务员医疗补助经费。

(八)资源勘探信息等(类):反映用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面支出,工业和信息化部预算主要涉及制造业、工业和信息产业监管支出两个款级支出科目。

1. 工业和信息产业监管支出(款):指工业和信息化部用于保障机构运行、开展工业和信息产业监管工作的支出。

(九)住房保障支出(类)住房改革支出(款):住房改革支出包括三项:住房公积金、提租补贴和购房补贴(指无房和未达标住房补贴)。

1. 住房公积金(项):是按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。缴存比例最低不低于5%,最高不超过12%,缴存基数为职工本人上年工资。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级(职务)工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴,规范后发放的工作性津贴、生活性津贴等;事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

2. 提租补贴(项):是经国务院批准,于2000年开始针对在京中央单位公有住房租金标准提高发放的补贴,中央在京单位按照在职在编职工人数和离退休人数以及相应职级的补贴标准确定,人均月补贴90元。

3. 购房补贴(项):是根据《国务院关于进一步深化城镇住房制度改革加快住房建设的通知》(国发〔1998〕23号)的规定,从1998年下半年停止实物分房后,房价收入比超过4倍以上地区对无房和住房未达标职工发放的住房货币化改革补贴资金。中央行政事业单位从2000年开始发放购房补贴资金,地方行政事业单位从1999年陆续开始发放购房补贴资金,企业根据本单位情况自行确定。在京中央单位按照《中共中央办公厅国务院办公厅转发建设部等单位〈厅字〔2005〕8号〉》规定的标准执行,京外中央单位按照所在地人民政府住房分配货币化改革的政策规定和标准执行。

(十)年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

(十一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十三)“三公”经费:是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十四)机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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